2024年8月6日,鼎信數智召開(kāi)內部審計監督工作會(huì )議。公司領(lǐng)導李秋東、陳梅、賈勇軍、陳玉明、張春梅、王上出席會(huì )議。綜合保障中心、財務(wù)管理中心全體員工,各職能部門(mén)主管,各事業(yè)群內設部門(mén)負責人、運保部全體員工70余人參會(huì )。
會(huì )議學(xué)習傳達了十一屆安徽省委審計委員會(huì )第六次會(huì )議精神、十二屆合肥市委審計委員會(huì )第五次會(huì )議精神。
公司總經(jīng)理陳梅對市國資委《關(guān)于加強市屬企業(yè)內部審計監督工作的實(shí)施意見(jiàn)》進(jìn)行了深入解讀,對公司內審工作進(jìn)行安排部署。
公司企管會(huì )主席李秋東作總結講話(huà),對公司審計監督工作提出要求:
一要加強認識,提高站位
各部門(mén)都要組織學(xué)習《實(shí)施意見(jiàn)》,傳達會(huì )議精神,把內部審計工作作為加強合規管理、提升風(fēng)險控制的重要手段。
二要做好業(yè)財、業(yè)審一體化
要利用好公司數字化運營(yíng)管理平臺,不斷完善業(yè)財一體化管理水平,對業(yè)務(wù)、財務(wù)數據進(jìn)行進(jìn)一步整理,理順業(yè)務(wù)、財務(wù)邏輯關(guān)系,結合當前情況對應收賬款集中梳理、清理,提升數據準確性;在業(yè)財一體化的基礎上,增進(jìn)業(yè)審一體化功能,實(shí)現數字化運營(yíng)平臺“業(yè)、財、資、稅、審”一體化。
三要正確對待,做好整改。
對于審計發(fā)現的問(wèn)題抓整改落實(shí),查缺補漏、建章立制,建立內控體系和長(cháng)效機制。